PLOUNEOUR-BRIGNOGAN-PLAGES

Plounéour-Brignogan-plages appartient à l'EPCI CC Communauté Lesneven Côte des Légendes (CC à FPU ) qui regroupe 14 communes. La population intercommunale est de 28 245 habitants.

Consultation actuelle :
Budget Principal - Commune
(Comptabilité M14)

931.58129943503
Dép. Réelles de Fonct. / hbt.
Moyenne strate : 729 €
49.82160684762 %
Dép. personnel / Dép. de Fonct.
Moyenne strate : 45 %
636.58406779661
Dette / hbt
Moyenne strate : 660 €
225.0985721623
Dépenses d'équipement / hbt
Moyenne strate : 282 €

Les Ratios Clés d'analyse financière !

2.86 an(s)
Capacité de désendettement (encours dette / épargne brute)
Moyenne de la strate : 8.42 ans.
19.31%
Taux d'épargne brute (épargne brute / Recettes Réelles de FCT)
Moyenne de la strate : 17.90 %
20.79%
Taux d'epargne de gestion courante (épargne courante / RRF)
Moyenne de la strate : 19.56 %
19.50%
Taux d'équipement brut (Dépenses d'équipement brut / RRF)
Moyenne de la strate : 33.46 %
77.23%
Taux d'autofinancement des IVT (épargne nette + RRPI / DEB)
Moyenne de la strate : 140.79 %

Poids de la fiscalité locale (Commune + Groupements Intercommunaux) pesant le contribuable

519.53 € / hbt
Taxe d'habitation
Moyenne de la strate : 237.36 € / hbt
261.16 € / hbt
Taxe sur le Foncier Bâti (yc TEOM)
Moyenne de la strate : 231.97 € / hbt
25.41 € / hbt
Taxe sur le Foncier Non Bâti
Moyenne de la strate : 32.05 € / hbt
2878.00
Valeur Locative Moyenne
Moyenne de la strate : 2786.14 €
806.10 € / hbt
Fiscalité Ménage totale
Moyenne de la strate : 501.38 € / hbt
Dépenses et recettes réelles.
En euros
Analyse Financière
(Communes de 500 à 2 000 hbts)
>>> Depuis 2010 <<<
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION 2014 2015 2016 2017 2017 / hbt Réf. Strate
€/hbt

Recettes de Gestion Courante 0 0 0 2 214 450 1 137 877
Dont Produits des Services et du Domaine 0 0 0 131 011 67 62
Dont Impôts Locaux 0 0 0 1 234 986 634 350
Dont Taxe d'Habitation et Taxes Foncières 0 0 0 1 233 827 634 342
Dont CVAE 0 0 0 0 0 29
Dont TASCOM 0 0 0 0 0 21
Dont 0 0 0 1 159 1 3
Dont Fiscalité reversée 0 0 0 112 695 58 121
Dont Attribution de Compensation 0 0 0 0 0 118
Dont Dotation de Solidarité Communautaire 0 0 0 66 529 34 35
Dont FSRIF 0 0 0 0 0 40
Dont FPIC 0 0 0 46 166 24 19
Dont 0 0 0 0 0 31
Dont 0 0 0 0 0 17
Dont Autres recettes fiscales 0 0 0 91 842 47 56
Dont Droits de mutation 0 0 0 82 390 42 28
Dont Taxe sur la consommation finale d'électricité 0 0 0 0 0 18
Dont Taxe sur la Publicité Extérieure 0 0 0 0 0 8
Dont 0 0 0 9 452 5 36
Dont Dotations et Participations 0 0 0 491 933 253 230
Dont Dotation Forfaitaire 0 0 0 330 428 170 102
Dont 0 0 0 86 031 44 62
Dont Subventions et Particiations 0 0 0 3 220 2 25
Dont Autres dotations diverses 0 0 0 72 254 37 45
Dont Prduits Divers de Gestion Courante 0 0 0 86 049 44 49
Dont Revenus des Immeubles 0 0 0 35 197 18 39
Dont 0 0 0 50 852 26 15
Dont Atténuation de Charges 0 0 0 65 935 34 20
Dépenses de Gestion Courante 0 0 0 1 747 209 897 702
Dont Charges à caractère général 0 0 0 515 747 265 215
Dont Dépenses de Personnel 0 0 0 903 659 464 326
Dont Charges Diverses de Gestion Courante 0 0 0 278 182 143 123
Dont 0 0 0 5 629 3 23
Dont Subvention à des organismes privés 0 0 0 60 680 31 18
Dont 0 0 0 211 873 109 90
Dont Atténuation de Produits 0 0 0 49 622 25 51
Dont Attribution de Compensation 0 0 0 0 0 42
Dont Dotation de Solidarité Communautaire 0 0 0 0 0 11
Dont FNGIR 0 0 0 0 0 73
Dont FSRIF 0 0 0 0 0 82
Dont FPIC 0 0 0 0 0 15
Dont 0 0 0 49 622 25 8
Epargne de Gestion Courante 0 0 0 467 240 240 175
Résultat Financier (hors dette) 0 0 0 0 0 -0
Dont Produits Financiers 0 0 0 0 0 1
Dont Charges Financières (hors dette) 0 0 0 0 0 3
Résultat Exceptionnel 0 0 0 21 981 11 5
Dont Produits Exceptionnels 0 0 0 33 335 17 12
Dont Charges Exceptionnelles 0 0 0 11 354 6 9
Epargne de Gestion 0 0 0 489 221 251 180
Charge de la dette (intérêts) 0 0 0 55 225 28 21
Epargne Brute 0 0 0 433 996 223 160
Remboursement du Capital de la Dette 0 0 0 215 278 111 0
Epargne Nette 0 0 0 218 718 112 86
Recettes Réelles d'Investissement hors Dette 0 0 0 119 749 62 149
Dont FCTVA 0 0 0 7 983 4 35
Dont Taxes d'Aménagement 0 0 0 40 006 21 14
Dont Dotations hors FCTVA 0 0 0 0 0 1
Dont Subventions d'investissement 0 0 0 70 574 36 58
Dont Fonds Affectés 0 0 0 1 187 1 14
Dont Cessions d'Immobilisations 0 0 0 0 0 50
Dont 0 0 0 0 0 8
Dépenses Réelles d'Investissement hors Dette 0 0 0 438 851 225 302
Dont Dépenses d'Equipement Brut 0 0 0 438 267 225 282
Dont Immobilisation Incorporelles 0 0 0 11 232 6 8
Dont Terrains 0 0 0 0 0 14
Dont Aménagement 0 0 0 0 0 7
Dont Construction 0 0 0 2 751 1 52
Dont Réseaux 0 0 0 0 0 37
Dont Matériels Techniques 0 0 0 19 117 10 10
Dont Véhicules 0 0 0 0 0 3
Dont Matériel Informatique 0 0 0 7 522 4 3
Dont Mobilier 0 0 0 14 319 7 3
Dont Autres immobilisation corporelles 0 0 0 25 249 13 6
Dont Subventions d'équipement versées 0 0 0 0 0 13
Dont 0 0 0 585 0 11
Besoin de Financement 0 0 0 100 384 52 67
Nouvel Emprunt 0 0 0 0 0 0
Variation du Fonds de Roulement (RESULTAT) 0 0 0 -100 384 -52 12
Encours de Dette 0 0 0 1 239 429 637 660
Solde Trésorerie au 31/12 0 0 0 931 873 479 516
Placement à CT au 31/12 0 0 0 0 0 307
Dépenses Réelles de Fonctionnement 0 0 0 1 813 789 932 729
Recettes Réelles de Fonctionnement 0 0 0 2 247 785 1 154 889
Solde de gestion avec détail : cliquer sur la ligne pour détailler.
Solde de gestion principal.
Solde de gestion intermédiaire.
Solde détaillé.

467240.21

Epargne de Gestion Courante

433995.92

Epargne Brute

-100384.36

Variation du Fonds de Roulement

2.86 an(s)

Capacité de Désendettement

19.31 %

Taux d'Epargne Brute

Structure Budgétaire !

COMPOSITION DES DEPENSES DE GESTION COURANTE
COMPOSITION DES RECETTES DE GESTION COURANTE
COMPOSITION DES DEPENSES D'EQUIPEMENT
COMPOSITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT

Les Principaux Indicateurs !

PRINCIPAUX INDICATEUR 2013 2014 2015 2016 2017 2017 Réf.
Capacité de Désendettement 0,00 0,00 0,00 0,00 2,86 8,42
Taux d'Epargne Brute 0,00 0,00 0,00 0,00 19,31 17,90
Taux d'Epargne de Gestion Courante 0,00 0,00 0,00 0,00 20,79 19,56
Taux d'Equipement Brut 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 33,46
Impositions directes par habitant 0,00 0,00 0,00 0,00 634,30 349,56

Modalités de financement de l'investissement !

Les Ratios Légaux !

RATIOS LEGAUX 2013 2014 2015 2016 2017 2017 Réf.
Ratio 1 = Dépenses réelles de fonctionnement (DRF)/population 0,00 0,00 0,00 0,00 931,58 729,44
Ratio 2 = Produit des impositions directes/population 0,00 0,00 0,00 0,00 634,30 349,56
Ratio 3 = Recettes réelles de fonctionnement (RRF)/population 0,00 0,00 0,00 0,00 1 154,49 889,18
Ratio 4 = Dépenses brutes d’équipement/population 0,00 0,00 0,00 0,00 225,10 282,46
Ratio 5 = Dette/population 0,00 0,00 0,00 0,00 636,58 659,90
Ratio 6 = DGF/population 0,00 0,00 0,00 0,00 213,90 162,72
Ratio 7 = Dépenses de personnel/DRF nan % nan % nan % nan % 49,82 % 44,69 %
Ratio 9 = Marge d’autofinancement courant (MAC) =
(DRF + remboursement de dette)/RRF
nan % nan % nan % nan % 90,27 % 82,04 %
Ratio 10 = Dépenses brutes d’équipement/RRF = taux d’équipement nan % nan % nan % nan % 19,50 % 31,77 %
Ratio 11 = Dette/RRF = taux d’endettement nan % nan % nan % nan % 55,14 % 74,21 %